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福伊特集团2023/24财报:挑战环境中稳健发展

财商 2024-12-13 14:57:38
  • 订单量再次小幅增长
  • 现金流显著提升
  • 集团销售额略有下降,符合预期;三大事业部均实现销售目标
  • 集团息税前利润有所下降;净利润受非经常性因素影响
  • 展望未来:订单量预计下降;销售额略有增长;盈利能力显著提升

德国海德海姆  2024年12月13日 /美通社/ -- 在经济低迷和地缘政治不确定的挑战环境中,福伊特集团在2023/24财年(2023年10月1日至2024年9月30日)展现了业务的稳健发展。在业务运营和财务表现方面,福伊特集团保持稳健态势。报告期内,集团三大事业部均达成销售目标,订单量实现小幅增长。息税前利润较上一财年略有下降,净利润受到非经常性因素影响。集团广泛的业务布局与地域分布,以及三大事业部稳固的市场地位,共同推动了业务的稳健发展。

福伊特集团代理总裁兼首席执行官、福伊特集团造纸事业部首席执行官Andreas Endters先生表示,"过去这一财年充满挑战,经济形势依然低迷。然而,福伊特集团成功实现了销售目标。我们始终坚信,专注于可持续技术是实现盈利增长的关键。"

2023/24财年回顾:订单量和现金流表现良好

尽管市场环境充满挑战,福伊特集团保持了稳健的业务表现,成功实现了订单量和销售额目标。

集团订单量达到63.4亿欧元,同比小幅增长3%。其中水电事业部新增的上亿欧元的大型订单为订单量增长作出积极贡献。截至2024年9月30日,订单保有量达到79.9亿欧元。集团销售额达到52.3亿欧元,符合预期,略低于上一财年的55.1亿欧元。

息税前利润较上一财年略有下降,主要由于水电事业部为应对部分客户项目成本预期增加设立了额外准备金和拨备。净利润亦受到非经常性因素影响,例如公司内部重组的财务影响。

福伊特集团持续对未来发展进行投资,研发支出超过2亿欧元。此外,经营业务净现金流较上一财年显著增长,并大幅减少净负债。集团财务状况保持良好。

Andreas Endters先生表示:"集团受益于长期稳健的资金流动性保障,以及三大事业部稳固的市场地位。上一财年我们取得了出色的现金流表现,设立了充足准备金和拨备,以应对潜在风险。展望未来,我们将继续提升竞争力,积极应对持续动荡的市场环境,进一步提升盈利能力。"

工业可持续发展作为商业模式

作为业务增长战略的重要组成部分,福伊特聚焦脱碳与数字化两大趋势,全力推动可持续发展转型。通过深入拓展核心业务及开拓新兴市场,福伊特正在迎来巨大的增长机遇。

福伊特多年来在氢能领域持续发力,致力于开发用于重型车辆的储氢系统,这也是实现可持续能源转型的关键技术。为加强在这一增长领域的地位,福伊特集团于2023/24财年成立了福伊特氢能技术有限公司(Voith HySTech GmbH)。

为进一步拓展中国市场业务,福伊特与中国威孚高科签署战略合作协议。合作内容包括成立两家合资公司,并在储氢系统的研究、开发、生产及应用等领域展开合作。

为进一步减少温室气体排放,福伊特集团于2024年初加入了"科学减排倡议(SBTi)",承诺依据《巴黎气候协定》科学设定气候目标。同年1月,福伊特集团加入了联合国全球契约组织(UN Global Compact),并承诺遵守其十项原则,涵盖人权、劳工权益、多元化和反腐败等领域。此外,凭借其在全球范围内卓越的可持续发展表现,福伊特再次获得全球领先的可持续发展评级机构EcoVadis颁发的银牌评级,跻身全球参评企业前15%。

三大事业部在2023/24财年均实现销售目标

2023/24财年,水电事业部面对严峻挑战。因新签署一项重大订单,订单量在去年19.2亿欧元的高位基础上再次增加,达到21.1亿欧元。销售额下降至10.5亿欧元,符合预期(上一财年为11.9亿欧元)。息税前利润未达预期,出现大幅下降,主要源于应对现有项目计提了额外的准备金和拨备。提升盈利能力依然是水电事业部的核心目标。

造纸事业部成功实现订单量、销售额和经营利润目标。尽管造纸市场预期回落,订单量仍小幅增长至21.9亿欧元(上一财年为21亿欧元)。销售额略有下降,为21.4亿欧元(上一财年为22.4亿欧元)。在系统性战略的推动下,息税前利润显著增长。

驱动事业部在盈利能力方面取得了显著提升。订单量较上一财年的20.5亿欧元小幅下降至19.9亿欧元。销售额保持稳定,符合预期,为19.8亿欧元(上一财年为19.9亿欧元)。

2024/25财年展望:订单量预计下降,销售额小幅增长,盈利能力显著提升

2024/25财年将继续受到经济和地缘政治不确定性影响。在地域冲突和经济下行压力的背景下,全球经济依旧低迷。

凭借广泛的业务布局和地域分布、稳固的市场地位以及稳定的财务状况,福伊特继续投资面向未来发展的市场领域,以实现盈利增长。

集团预计2024/25财年的销售额将实现小幅增长。由于水电事业部此前签署的两项重大水电项目使集团订单量处于高位水平,预计此财年订单量将有所减少。盈利能力将进一步显著提升。一方面,报告期内对净利润产生负面影响的非经常性因素将逐步消退。另一方面,集团战略计划的深入推进将带来显著成效,包括有针对性地扩大利润率较高业务的占比、通过差异化合同设计降低长期项目成本增加的风险,以及优化结构和流程以提高效率。这些措施将显著改善息税前利润、净利润和已动用资本回报率。

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